其他应付款怎么冲平 作者:LR •更新时间:2025-06-04 04:50:19•阅读 0年末其他应付款贷方有余额不需要作**账务处理。此科目本来就是贷方余额的科目。如果是其他应付款不需要支付要冲平的话,可以这样写分录:借:其他应付款,贷:营业外收入。